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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2592 Data de lançamento: 08/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 11,43 399,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2019 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 399,98
20/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 1528. 399,98
05/06/2019 Pagamento de Empenho 2592/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 399,98
TOTAL 399,98 399,98 399,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.