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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 267 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TORNO ENCHER EIXOS DO FREIO, SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO, SERVIÇO DE TROCA DO EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE TRANSMISSAO E TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM 1.800,00 1.800,00
1.00 SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA NA ALAVANCA COMANDO TRASEIRO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA 4X4 NH B 95, NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 SERVIÇO DE TORNO ENCHER EIXOS DO FREIO, SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO, SERVIÇO DE TROCA DO EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE TRANSMISSAO E TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM SERVIÇO DE ENDIREITAR BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA NA ALAVANCA COMANDO TRASEIRO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA 4X4 NH B 95, NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 2.050,00
15/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 120; 121; 119; 2.050,00
17/04/2019 Pagamento de Empenho 267/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.050,00
TOTAL 2.050,00 2.050,00 2.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.