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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2670 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BOTAS DE BORRACHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 51,75 517,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 BOTAS DE BORRACHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 517,50
14/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 149825. 517,50
13/06/2019 Pagamento de Empenho 2670/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 517,50
TOTAL 517,50 517,50 517,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.