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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI

Dados do Empenho
Número do empenho: 275 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SABONETE ESPUMANTE CAIXA COM 6 UNIDADES. 138,00 276,00
4.00 PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. 69,00 276,00
4.00 PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DISPENSER A SER USADO NA EMEF MENINO DEUS. 120,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 SABONETE ESPUMANTE CAIXA COM 6 UNIDADES. PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DISPENSER A SER USADO NA EMEF MENINO DEUS. 1.032,00
30/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13745. 1.032,00
08/02/2019 Pagamento de Empenho 275/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.032,00
TOTAL 1.032,00 1.032,00 1.032,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.