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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAXEIRAS 3/8 CURVA 3,00 3,00
1.00 PINO CENTRO 1/2 X 8CB 16,00 16,00
1.00 PORCA CASTELO 7,00 7,00
2.00 PORCA DUPLA 7/8 5,00 10,00
1.00 MOLA TRASEIRA 335,00 335,00
1.00 PINO MOLA TRASEIRA 52,00 52,00
3.00 CONTRAPINO 3/16 X 3 1,50 4,50
1.00 PORCA 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 1,00 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 GRAXEIRAS 3/8 CURVA PINO CENTRO 1/2 X 8CB PORCA CASTELO PORCA DUPLA 7/8 MOLA TRASEIRA PINO MOLA TRASEIRA CONTRAPINO 3/16 X 3 PORCA 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 428,50
05/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 3048. 428,50
13/06/2019 Pagamento de Empenho 2795/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 428,50
TOTAL 428,50 428,50 428,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.