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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2810 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LUVA 40 LUVA ROSCAVEL 25X3/4 PLASTUBOS 2,00 16,00
2.00 Adesivo plastico 75mg 12,00 24,00
10.00 JOELHO 90 SOLD 25MM 6,00 60,00
1.00 FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 LUVA 40 LUVA ROSCAVEL 25X3/4 PLASTUBOS Adesivo plastico 75mg JOELHO 90 SOLD 25MM FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 110,00
27/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 231. 110,00
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2810/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.