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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3048 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWE 6796 DE USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ DIA 17/05/2019. 456,25 456,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWE 6796 DE USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ DIA 17/05/2019. 456,25
02/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 456,25
04/07/2019 Pagamento de Empenho 3048/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 456,25
TOTAL 456,25 456,25 456,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.