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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3064 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 74/2018 (IYF 9823 E INE 1200). 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 74/2018 (IYF 9823 E INE 1200). 1.200,00
05/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
29/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
29/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
29/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
07/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.