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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3076 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA REDE ELETRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REFLETOR DO GINÁSIO DO CRAS. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA REDE ELETRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REFLETOR DO GINÁSIO DO CRAS. 130,00
03/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 67. 130,00
03/06/2019 Cfe. ISS - GESTÃO IGD SUAS, retido na Nota de Empenho 3076/2019, JUNIOR BATISTTI ME 2,60
04/07/2019 Pagamento de Empenho 3076/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 127,40
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - GESTÃO IGD SUAS 03/06/2019 2,60 Lançada
TOTAL   2,60