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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3116 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MONITORAMENTO TRATAMENTO, CONTROLE BACTERIOLÓGICO MENSAL E LIMPEZA ANUAL EM 24 ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME LICITAÇÃO N° 31/2017, PREGÃO N° 15/2017 E CONTRATO N° 93/2017. 825,83 825,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MONITORAMENTO TRATAMENTO, CONTROLE BACTERIOLÓGICO MENSAL E LIMPEZA ANUAL EM 24 ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME LICITAÇÃO N° 31/2017, PREGÃO N° 15/2017 E CONTRATO N° 93/2017. 825,83
12/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 981. 825,83
12/07/2019 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3116/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME 90,84
12/07/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3116/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME 12,39
12/07/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3116/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME 24,77
22/07/2019 Pagamento de Empenho 3116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 697,83
TOTAL 825,83 825,83 825,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 12/07/2019 90,84 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/07/2019 12,39 Lançada
ISS - LIVRE 12/07/2019 24,77 Lançada
TOTAL   128,00