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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDA PIEREZAN DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3129 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 355,50 355,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 355,50
06/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO. 355,50
12/06/2019 Pagamento de Empenho 3129/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355,50
TOTAL 355,50 355,50 355,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.