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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3195 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LONA AZUL 6X8 305,00 305,00
1.00 FACÃO tram 16 20,00 20,00
1.00 CABO BP FOICE REDONDO 7,00 7,00
1.00 CADEADO 16,00 16,00
1.00 BOTA BASPAN PVC NAUTICA 56,00 56,00
1.00 PÁ CORTE QUADRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 LONA AZUL 6X8 FACÃO tram 16 CABO BP FOICE REDONDO CADEADO BOTA BASPAN PVC NAUTICA PÁ CORTE QUADRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 423,00
11/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1164; 1/1165; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA. 423,00
10/07/2019 Pagamento de Empenho 3195/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 423,00
TOTAL 423,00 423,00 423,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.