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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 325 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/01/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHO COM O GRUPO DO SCFV DE CRIANÇAS DE ZERO A 06 ANOS, SISTEMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-SISPIM. 118,50 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/01/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHO COM O GRUPO DO SCFV DE CRIANÇAS DE ZERO A 06 ANOS, SISTEMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-SISPIM. 118,50
21/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 118,50
06/02/2019 Pagamento de Empenho 325/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,50
TOTAL 118,50 118,50 118,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.