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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3255 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. 67,15 67,15
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. 446,86 446,86
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 455,59 455,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 969,60
14/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 969,60
19/06/2019 Pagamento de Empenho 3255/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 969,60
TOTAL 969,60 969,60 969,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.