Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
REF. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 02/2019. |
18.000,00 |
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05/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 218. |
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5.949,56 |
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05/09/2019 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3283/2019, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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118,99 |
12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3283/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.830,57 |
27/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 232. |
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5.997,23 |
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27/09/2019 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3283/2019, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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119,94 |
04/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3283/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.877,29 |
29/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 257. |
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6.053,21 |
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29/11/2019 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3283/2019, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
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121,06 |
11/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3283/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.932,15 |
TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.