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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3289 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PASTAS ARQUIVO MORTO 8,90 178,00
20.00 FOLHA DE ETIQUETAS ADESIVAS, FOLHA COM 20 ETIQUETAS 1,30 26,00
2.00 AGENDA 24,00 48,00
3.00 TINTA METALICA 35 G SEM GLITER 4,60 13,80
20.00 PAPEL CARBONO NA COR PRETA, A4 PARA PAPEL 1,00 20,00
10.00 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 10 4,50 45,00
20.00 TINTA PARA TECIDO FRC 37 ML, CORES VARIADAS 3,50 70,00
5.00 TERMOLINA 6,50 32,50
1.00 PASTA ARQUIVADORA AZ, COM LOMBO DE 10CM DE LARGURA, TAMANHO OFÍCIO, EM PAPELÃO REFORÇADO, COM FERRAGEM DE METAL, COR AZUL. 14,81 14,81
30.00 TNT 2,00 60,00
10.00 LANTEJOULAS 1,00 10,00
1.00 JOGOS PEDAGOGICOS 55,50 55,50
2.00 BRINQUEDO 18,90 37,80
1.00 MOUSE OTICO PS2 18,00 18,00
3.00 PAPEL ADESIVO CONTACT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E DE LIVRARIA USO NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 6,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 PASTAS ARQUIVO MORTO FOLHA DE ETIQUETAS ADESIVAS, FOLHA COM 20 ETIQUETAS AGENDA TINTA METALICA 35 G SEM GLITER PAPEL CARBONO NA COR PRETA, A4 PARA PAPEL PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 10 TINTA PARA TECIDO FRC 37 ML, CORES VARIADAS TERMOLINA PASTA ARQUIVADORA AZ, COM LOMBO DE 10CM DE LARGURA, TAMANHO OFÍCIO, EM PAPELÃO REFORÇADO, COM FERRAGEM DE METAL, COR AZUL. TNT LANTEJOULAS JOGOS PEDAGOGICOS BRINQUEDO MOUSE OTICO PS2 PAPEL ADESIVO CONTACT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E DE LIVRARIA USO NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 647,41
03/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELI SOARES DE BRITO CFE DANFE 024.756.268 SÉRIE 890 647,41
08/07/2019 Pagamento de Empenho 3289/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 647,41
TOTAL 647,41 647,41 647,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.