Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VASSOURA PLÁSTICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2019 |
VASSOURA PLÁSTICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
20,00 |
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21/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 14317. |
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20,00 |
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26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3318/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.