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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 3404 Data de lançamento: 27/06/2019
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto mês 06/2019 0,00 3.246,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto mês 06/2019 3.246,61
27/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JUNHO/2019, RESCISÃO E PATRONAL FÉRIAS MAIO. 3.246,61
17/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.313,91
17/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3404/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.932,70
TOTAL 3.246,61 3.246,61 3.246,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.