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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3609 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 SERVIÇOS GRÁFICOS Carteirinhas de hipertensos Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1,60 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 SERVIÇOS GRÁFICOS Carteirinhas de hipertensos Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 320,00
15/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 12417. 320,00
22/07/2019 Pagamento de Empenho 3609/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.