Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3678 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇOS FRETE IDA E VOLTA PARA A FABRICA DO RELÓGIO PONTO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2019 |
SERVIÇOS FRETE IDA E VOLTA PARA A FABRICA DO RELÓGIO PONTO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
240,00 |
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07/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2019315. |
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240,00 |
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14/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3678/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.