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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MANGFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3817 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DUTOFLEX TIPO 2 15 MM X 1 1/2 348,50 348,50
1.00 REDUÇÃO FIXA 2 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 115,20 115,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 MANGUEIRA DUTOFLEX TIPO 2 15 MM X 1 1/2 REDUÇÃO FIXA 2 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 463,70
08/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF 21664. 463,70
11/10/2019 Pagamento de Empenho 3817/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 463,70
TOTAL 463,70 463,70 463,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.