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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3840 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 175/70 R 14 INDICE 88T OU SUPERIOR ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO SEM USO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 199,00 398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 PNEU 175/70 R 14 INDICE 88T OU SUPERIOR ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO SEM USO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 398,00
05/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 100101. 398,00
19/08/2019 Pagamento de Empenho 3840/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 398,00
TOTAL 398,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.