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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3875 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. 279,00 837,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. 837,00
22/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 39770. 837,00
19/08/2019 Pagamento de Empenho 3875/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 837,00
TOTAL 837,00 837,00 837,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.