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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 3918 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RASTEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS. 18,90 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 RASTEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CRAS. 18,90
24/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 25.241.508. 18,90
06/08/2019 Pagamento de Empenho 3918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 18,90
TOTAL 18,90 18,90 18,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.