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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99 - PROCESSO Nº 44000, CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE E LEI MUNICIPAL Nº 1617/2019. 304,05 3.648,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99 - PROCESSO Nº 44000, CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE E LEI MUNICIPAL Nº 1617/2019. 3.648,60
31/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 608,10
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 608,10
19/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PARCELA MARÇO E ABRIL. 608,10
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 608,10
30/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.520,25
06/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.520,25
29/12/2021 MDS NÃO ENVIOU VALOR. -912,15
TOTAL 2.736,45 2.736,45 2.736,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.