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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4146 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
94.67 GASOLINA COMUM. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR) E GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITAÇÃO N° 53/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2018 E CONTRATO N° 126/2018. 4,68 442,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 GASOLINA COMUM. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR) E GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITAÇÃO N° 53/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2018 E CONTRATO N° 126/2018. 442,57
23/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 101/69107; 101/69250; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. 442,57
05/09/2019 Pagamento de Empenho 4146/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 442,57
TOTAL 442,57 442,57 442,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.