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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4199 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CORREIA IMPORTADA B75 27,52 55,04
2.00 CORREIA IMPORTADA B62 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA USO NO BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 21,16 42,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 CORREIA IMPORTADA B75 CORREIA IMPORTADA B62 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA USO NO BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 97,36
02/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 157319. 97,36
09/09/2019 Pagamento de Empenho 4199/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,36
TOTAL 97,36 97,36 97,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.