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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4281 Data de lançamento: 08/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2019 PARA CONDUZIR PACIENTE ANTHONY MAGANINI FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2019 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2019 PARA CONDUZIR PACIENTE ANTHONY MAGANINI FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. 64,00
08/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. 64,00
05/09/2019 Pagamento de Empenho 4281/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 64,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.