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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A JACUIZINHO/RS NO DIA 10/08/2019 PARA TRASNPORTE DE INTEGRANTES DA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO PARA EVENTO TRADICIONALISTA NA CIDADE DE JACUIZINHO/RS. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A JACUIZINHO/RS NO DIA 10/08/2019 PARA TRASNPORTE DE INTEGRANTES DA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO PARA EVENTO TRADICIONALISTA NA CIDADE DE JACUIZINHO/RS. 32,00
09/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EMANUELLE DE TOLEDO. 32,00
15/08/2019 Pagamento de Empenho 4286/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.