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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4329 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LAMPADA LED A60 09W 15,00 120,00
1.00 CAIXA SISTEMA X 12,50 12,50
1.00 LAMPADA LED A120 40 W 6500 K 65,00 65,00
1.00 CONSERTO PORTA LATERAL 8,00 8,00
1.00 VALVULA P/ LAVATORIO 32,00 32,00
2.00 LÂMPADA ECONÔMICA 30W. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 21,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 LAMPADA LED A60 09W CAIXA SISTEMA X LAMPADA LED A120 40 W 6500 K CONSERTO PORTA LATERAL VALVULA P/ LAVATORIO LÂMPADA ECONÔMICA 30W. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 279,50
23/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 267. 279,50
29/08/2019 Pagamento de Empenho 4329/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,50
TOTAL 279,50 279,50 279,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.