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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4331 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 GALANTAMINA 24 MG 3,53 105,95
60.00 APIXABANA 5 MG 4,53 271,79
60.00 LUTEINA 10 MG 2,82 168,92
20.00 XARELTO 10 MG (RIVAROXABANA) 9,07 181,42
12.00 DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG (LISADOR) 0,90 10,74
10.00 REVANGE 37,5/325 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. 2,61 26,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 GALANTAMINA 24 MG APIXABANA 5 MG LUTEINA 10 MG XARELTO 10 MG (RIVAROXABANA) DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG (LISADOR) REVANGE 37,5/325 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. 764,95
02/09/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 33619. 764,95
05/09/2019 Pagamento de Empenho 4331/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 764,95
TOTAL 764,95 764,95 764,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.