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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4410 Data de lançamento: 19/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, CONTRATO Nº 08. 150,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, CONTRATO Nº 08. 600,00
04/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 320. 600,00
04/12/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4410/2019, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO 12,00
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4410/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 588,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 04/12/2019 12,00 Lançada
TOTAL   12,00