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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4429 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES 0,83 4,15
2.00 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 10 W CERTIFICADA PELO INMETRO. TENSÃO: 220 V. PLUG E CABOS NORMATIZADOS, DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA 8 MM. 13,35 26,70
80.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES 1,48 118,40
1.00 DVD FILMES INFANTIS GRAVADO COM DIVERSOS DESENHOS ANIMADOS E EDUCATIVOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 081/2019. 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 10 W CERTIFICADA PELO INMETRO. TENSÃO: 220 V. PLUG E CABOS NORMATIZADOS, DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA 8 MM. E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES DVD FILMES INFANTIS GRAVADO COM DIVERSOS DESENHOS ANIMADOS E EDUCATIVOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 081/2019. 152,25
28/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 55. 152,25
03/09/2019 Pagamento de Empenho 4429/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 152,25
TOTAL 152,25 152,25 152,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.