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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 4509 Data de lançamento: 26/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SUPORTE DE LAMPADA 6,00 12,00
2.00 TOMADA ELÉTRICA 6,00 12,00
20.00 FIO 6 MM SOLIDO 3,99 79,80
20.00 FIO PARALELO 1.50MM 2,29 45,80
4.00 ISOLADOR 0,90 3,60
15.00 ISOLADOR PEQUENO 0,39 5,85
10.00 PREGO 21X35 16,90 169,00
8.00 PREGO 19 X 39 15,90 127,20
418.00 ARRUELA 0,18 75,24
1.00 BARRA DE CANO 25 MM 21,00 21,00
2.00 ENGATE FLEXIVEL 7,90 15,80
1.00 CHUVEIRO LORENZETTI 69,00 69,00
2.00 CAIXA SIFONADA 12,90 25,80
1.00 HASTE P/ CHUVEIRO 6,90 6,90
2.00 TORNEIRA 4,50 9,00
1.00 COLA PVC GRANDE 8,00 8,00
2.00 REGISTRO CHUVEIRO 25MM 9,90 19,80
2.00 PLUG 1/2 1,00 2,00
5.00 JOELHO 25 1,50 7,50
3.00 JOELHO 25 X 1/2 2,00 6,00
2.00 LUVA 25 1,00 2,00
1.00 GRAMPO ISOLADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2019 SUPORTE DE LAMPADA TOMADA ELÉTRICA FIO 6 MM SOLIDO FIO PARALELO 1.50MM ISOLADOR ISOLADOR PEQUENO PREGO 21X35 PREGO 19 X 39 ARRUELA BARRA DE CANO 25 MM ENGATE FLEXIVEL CHUVEIRO LORENZETTI CAIXA SIFONADA HASTE P/ CHUVEIRO TORNEIRA COLA PVC GRANDE REGISTRO CHUVEIRO 25MM PLUG 1/2 JOELHO 25 JOELHO 25 X 1/2 LUVA 25 GRAMPO ISOLADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 727,29
26/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/25682422; 890/25681015; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA. 727,29
09/09/2019 Pagamento de Empenho 4509/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 727,29
TOTAL 727,29 727,29 727,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.