Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA A IMAGEM DO SÃO CRISTOVÃO, NA PRAÇA OTÁVIO MORAES. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2019 |
MAO DE OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA A IMAGEM DO SÃO CRISTOVÃO, NA PRAÇA OTÁVIO MORAES. |
1.500,00 |
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27/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 25.695.591. |
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1.500,00 |
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17/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4700/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1759 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.