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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4735 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. 67,86 67,86
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. 428,34 428,34
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 358,05 358,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 854,25
30/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 854,25
03/09/2019 Pagamento de Empenho 4735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 854,25
TOTAL 854,25 854,25 854,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.