O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4781 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS 11,98 71,88
10.00 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML 1,38 13,80
4.00 LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. 4,30 17,20
4.00 ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 089/2019. 11,38 45,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 089/2019. 148,40
16/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 26.247.688. 136,42
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4781/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,42
21/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 26.585.387. 11,98
23/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4781/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11,98
TOTAL 148,40 148,40 148,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.