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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4836 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ, CNFE CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMAJA. 22.781,64 22.781,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ, CNFE CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMAJA. 22.781,64
08/10/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 47. 18.441,41
13/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4836/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 18.441,41
10/12/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR SUÉLEN TOMBINI MAYER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0052. 1.085,71
10/12/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4836/2019, 4866 - GEOPIX DO BRASIL LTDA EPP 21,71
16/12/2020 DESPESA NÃO EFETIVADA. -3.254,52
29/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4836/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.064,00
TOTAL 19.527,12 19.527,12 19.527,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 10/12/2020 21,71 Lançada
TOTAL   21,71