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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4840 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
55.99 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. ABASTECIMENTO DE TUBOS DE OXIGÊNIO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 11,43 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. ABASTECIMENTO DE TUBOS DE OXIGÊNIO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 640,00
13/09/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 1984. 640,00
17/09/2019 Pagamento de Empenho 4840/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.