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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4872 Data de lançamento: 10/09/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CERA EM PASTA VERMELHA.EMBALAGEM COM APROX. 400G 12,50 500,00
5.00 ESPONJA DE AÇO INOX. PACOTE COM 01 UNIDADE. 1,72 8,60
10.00 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE.DIM.APROX.11X7,5X2CM 0,78 7,80
5.00 FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA. DIM. APROX. 40X60CM 2,20 11,00
10.00 PANO DE LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS 40 X 60 CM 4,00 40,00
7.00 SABÃO EM PÓ MULTIUSO. EMBALAGEM DE 05 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONTRATO Nº 098/2019. 23,50 164,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2019 CERA EM PASTA VERMELHA.EMBALAGEM COM APROX. 400G ESPONJA DE AÇO INOX. PACOTE COM 01 UNIDADE. ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE.DIM.APROX.11X7,5X2CM FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA. DIM. APROX. 40X60CM PANO DE LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS 40 X 60 CM SABÃO EM PÓ MULTIUSO. EMBALAGEM DE 05 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONTRATO Nº 098/2019. 731,90
10/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENE SEIBEL CFE NF Nº 1592. 731,90
16/12/2019 Pagamento de Empenho 4872/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 731,90
TOTAL 731,90 731,90 731,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.