Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4950 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 39, CONSUMO DE ÁGUA APAE, EXERCÍCIO 2019. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 39, CONSUMO DE ÁGUA APAE, EXERCÍCIO 2019. |
700,00 |
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18/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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270,70 |
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30/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4950/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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270,70 |
18/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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119,77 |
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25/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4950/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,77 |
17/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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101,62 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4950/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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101,62 |
23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-207,91 |
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TOTAL |
492,09 |
492,09 |
492,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.