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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5190 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU 195/75 R 16 LISO, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, CONTRATO Nº 104/2019. 225,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU 195/75 R 16 LISO, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, CONTRATO Nº 104/2019. 1.350,00
08/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 150146. 450,00
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5190/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
19/12/2019 DESPESA NÃO EFETIVADA. -900,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.