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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5223 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PÓ DE GRAFITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE GRAFITE PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 6,60 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PÓ DE GRAFITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE GRAFITE PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 33,00
25/09/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 400918. 33,00
21/10/2019 Pagamento de Empenho 5223/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.