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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5291 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FECHADURA 52,00 52,00
3.00 PREGO 17X27 12,00 36,00
6.00 CAIXA DE DESCARGA CIPLA 35,00 210,00
6.00 CIMENTO 34,00 204,00
10.00 ARGAMASSA 10,00 100,00
0.50 AREIA MÉDIA 130,00 65,00
24.00 PISO ESMALTADO 15,00 360,00
1.00 DISCO DIAMANTADO 15,00 15,00
2.00 ALVENARITE 8,00 16,00
6.00 GANCHO LATONADO 1,00 6,00
4.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 5,00 20,00
1.00 SILICONE 5,00 5,00
2.00 ENGATE FLEXIVEL 10,00 20,00
6.00 JOELHO 90 SOLD 25MM 2,00 12,00
6.00 TUBO PVC 100MM 8,00 48,00
2.00 JOELHO 100MM 90 ESGOTO 10,00 20,00
1.00 LÂMINA SERRA 8,00 8,00
500.00 TIJOLO FURADO 0,55 275,00
2.00 BRAÇO P/ CHUVEIRO 12,00 24,00
5.00 ABRAÇADEIRA GAS PEQUENA 2,00 10,00
100.00 MANGA 3/4 PRETA 5MM 1,60 160,00
1.00 ESPUDE PLASTICO 5,00 5,00
1.00 CAL HIDRATADA 10,00 10,00
2.00 DUCHA IDEALE PLUS 55,00 110,00
1.00 ESPUDE COM PARAFUSO DE METAL 12,00 12,00
1.00 LUVA 50 X 1/2 8,00 8,00
1.00 Tubo PVC ESG 50MM 6,00 6,00
1.00 CINTO DE CARPINTEIRO 47,80 47,80
18.00 CAL DE PINTURA 8,50 153,00
4.00 PARAFUSO FIXAÇÃO B10 12,00 48,00
2.00 FITA VEDA ROSCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MELHORIAS NOS BANHEIROS DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 FECHADURA PREGO 17X27 CAIXA DE DESCARGA CIPLA CIMENTO ARGAMASSA AREIA MÉDIA PISO ESMALTADO DISCO DIAMANTADO ALVENARITE GANCHO LATONADO TORNEIRA JARDIM 1/2 SILICONE ENGATE FLEXIVEL JOELHO 90 SOLD 25MM TUBO PVC 100MM JOELHO 100MM 90 ESGOTO LÂMINA SERRA TIJOLO FURADO BRAÇO P/ CHUVEIRO ABRAÇADEIRA GAS PEQUENA MANGA 3/4 PRETA 5MM ESPUDE PLASTICO CAL HIDRATADA DUCHA IDEALE PLUS ESPUDE COM PARAFUSO DE METAL LUVA 50 X 1/2 Tubo PVC ESG 50MM CINTO DE CARPINTEIRO CAL DE PINTURA PARAFUSO FIXAÇÃO B10 FITA VEDA ROSCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MELHORIAS NOS BANHEIROS DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. 2.077,80
30/09/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 295. 2.077,80
21/10/2019 Pagamento de Empenho 5291/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.077,80
TOTAL 2.077,80 2.077,80 2.077,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.