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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053

Dados do Empenho
Número do empenho: 5325 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 40,00
02/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 87. 40,00
16/10/2019 Pagamento de Empenho 5325/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.