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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GOL LINHAS AEREAS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5374 Data de lançamento: 04/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (PORTO ALEGRE À BRASÍLIA E DE BRASÍLIA À PORTO ALEGRE), COM SAÍDA NO DIA 07 DE OUTUBRO E RETORNO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE PARTICIPARÁ DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERIAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 831,73 831,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2019 REF. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (PORTO ALEGRE À BRASÍLIA E DE BRASÍLIA À PORTO ALEGRE), COM SAÍDA NO DIA 07 DE OUTUBRO E RETORNO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE PARTICIPARÁ DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERIAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 831,73
04/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 831,73
06/01/2020 Pagamento de Empenho 5374/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 831,73
TOTAL 831,73 831,73 831,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.