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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5415 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1371. 74,32 74,32
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1214. 435,98 435,98
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1050. 496,15 496,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1371. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1214. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1050. 1.006,45
09/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.006,45
14/10/2019 Pagamento de Empenho 5415/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.006,45
TOTAL 1.006,45 1.006,45 1.006,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.