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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VB ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5462 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUTAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO OPERÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CFE LICITAÇÃO N° 37/2018, TOMADA DE PREÇO N° 02/2018, CONTRATO N° 102/2018. 19.300,91 19.300,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUTAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO OPERÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CFE LICITAÇÃO N° 37/2018, TOMADA DE PREÇO N° 02/2018, CONTRATO N° 102/2018. 19.300,91
20/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO ZARPELON, CFE NF Nº 202. 12.488,12
20/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO ZARPELON, CFE NF Nº 174. 6.812,79
20/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO ZARPELON, CFE NF Nº 174. 704,28
20/11/2019 Cfe. ISS - CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5462/2019, 4968 - VB ENGENHARIA LTDA 204,38
20/11/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5462/2019, 4968 - VB ENGENHARIA LTDA 704,28
20/11/2019 RELATIVO IMPOSTO DE RENDA DO CONTRATO N° 102/2018. -704,28
03/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5462/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.904,13
03/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5462/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.488,12
TOTAL 19.300,91 19.300,91 19.300,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS 20/11/2019 204,38 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 20/11/2019 704,28 Lançada
TOTAL   908,66