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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5475 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 14/10/2019 PARA LEVAR COLETAS DE ÁGUA NO LABORATÓRIO DA 6ª CRS LACEM, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E RESOLUÇÃO N° 30/04CIB/RS. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 14/10/2019 PARA LEVAR COLETAS DE ÁGUA NO LABORATÓRIO DA 6ª CRS LACEM, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E RESOLUÇÃO N° 30/04CIB/RS. 32,00
14/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. 32,00
13/11/2019 Pagamento de Empenho 5475/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.