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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO 55637256004

Dados do Empenho
Número do empenho: 5511 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO BRAÇO DA DIREÇÃO 90,00 90,00
1.00 CONSERTO PINOS DA CONCHA 110,00 110,00
1.00 ENDIREITAR SUPORTE CARDAN 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO PARALAMA 210,00 210,00
1.00 SERVIÇO FAZER SUPORTE PROTEÇÃO DO MOTOR 290,00 290,00
1.00 CONSERTO CARDAN E TAMPA DA CAÇAMBA 430,00 430,00
1.00 SERVIÇO TROCAR FILTROS DE OLEO 150,00 150,00
1.00 CONSERTO DO COMANDO DE MARCHAS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723, CAMINHÃO MB 1620 PLACAS IRN 4466 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 CONSERTO BRAÇO DA DIREÇÃO CONSERTO PINOS DA CONCHA ENDIREITAR SUPORTE CARDAN SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO PARALAMA SERVIÇO FAZER SUPORTE PROTEÇÃO DO MOTOR CONSERTO CARDAN E TAMPA DA CAÇAMBA SERVIÇO TROCAR FILTROS DE OLEO CONSERTO DO COMANDO DE MARCHAS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723, CAMINHÃO MB 1620 PLACAS IRN 4466 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.760,00
16/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/126; E/130; E/129; E/128; E/127; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA. 1.760,00
23/12/2019 Pagamento de Empenho 5511/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.760,00
TOTAL 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.